近日,我院召開2024年第1次審計委員會,審計委員會副主任賴勁東主持會議。會議中學習了2023年11月國家衛(wèi)生健康委辦公廳印發(fā)《衛(wèi)生健康行業(yè)內部審計基本指引(試行)等7個工作指引》。
會議根據2024年1月《內部審計準則》的要求,審議并通過了2024年度醫(yī)院內部審計工作計劃。賴勁東從各專項內部審計方面、財務管理內部控制方面深入剖析經濟運營過程中存在的問題與改進的空間,提出了完善制度建設、加強培訓學習、加大監(jiān)督力度等可行性建議。
我院院長陶春潮部署整改工作安排和總結發(fā)言。會議中陶春潮強調經濟運營是審計工作的重要內容,審計工作具有獨立性、全面性和權威性的特點,審計要發(fā)揮監(jiān)督、評價、控制、服務的功能。要求審計科堅決采取有效措施予以整改,確保醫(yī)療資源都能得到合理、高效的利用,保障財務管理合規(guī)透明,業(yè)務操作符合國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。