近日,我院審計科組織第三方審計召開2022年度財務(wù)年報和專項審計管理效益問題剖析專題會。醫(yī)院審計科、年報審計組和專項審計組相關(guān)人員參會,會議由審計科張琳主持。
會議中第三方審計介紹審計的工作進度和完成情況,并溝通審計中發(fā)現(xiàn)的問題。向第三方審計傳達“以發(fā)現(xiàn)問題為導(dǎo)向,加強第三方審計的力度”的基調(diào),并強調(diào)審計工作的重點領(lǐng)域。
會上強調(diào),在專項審計和2022年度財務(wù)年報審計中重點關(guān)注醫(yī)院付款方式是否與國家政策相沖突;運營績效中醫(yī)生的收入杜絕與檢查開單直接掛鉤;重點排查醫(yī)院關(guān)鍵崗位的內(nèi)部控制(2020版)是否存在風(fēng)險點;重點聚焦資產(chǎn)管理情況和設(shè)備的驗收情況。
在2022年度財務(wù)報表審計中加強對三公經(jīng)費的檢查,檢查是否存在“小金庫”和“賬外賬”的情況。在大型醫(yī)院設(shè)備績效審計中,重點關(guān)注采購及管理使用過程中的薄弱環(huán)節(jié),加強醫(yī)院內(nèi)部精細化管理,合理配置和有效利用大型醫(yī)療設(shè)備,提高大型醫(yī)療設(shè)備的社會效益和經(jīng)濟效益,保證國有資產(chǎn)的保值增值。